我从最近的后台私信里整理出了一些涉税问题,这些问题比较典型。我想测试一下你是否会解答这些问题呢?
01
我公司购买了酒水并将其送给客户,同时取得了增值税专票。那么,这种情况是否属于视同销售呢?并且,这些专票可以进行抵扣吗?
02
我们公司有许多存货积压着。现在要对仓库里的商品进行低价处理。那么,在这种情况下,增值税是否需要进行进项税额转出呢?并且,是否需要到税务局去办理备案手续呢?
03

我们是一家蛋糕店,属于一般纳税人类型。我们在现场制作蛋糕,然后直接进行销售。在 6 月份,我们的销售额不含税达到了 100 万元。现在想请教一下,增值税的税率到底是 13%呢,还是 9%,亦或是 6%?
04
小规模建筑公司向甲方开具的发票含税为 50 万元,此发票为专票且税率为 1%。该公司收到劳务分包的普通发票,金额为 10 万,税率也是 1%。现在要进行申报税款,想知道是否可以按差额进行抵扣,以及具体需要缴纳多少税。
小伙伴心里都有答案了吗?
同学有疑问无需着急,我已为大家准备好标准答案,一起看看吧!
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